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9001c质量管理体系内部审核,内部质量管理体系审核?

华认iso质量认证 2023-05-23 13:40
【摘要】小编为您整理质量管理体系内部审核是一种()审核。、质量管理体系内部审核问题、质量管理体系内部审核报告、质量管理体系内部审核教程、质量管理体系内部审核流程是什么相关iso体系认证知识,详情可查看下方正文!

质量管理体系内部审核是一种( )审核。?

A答案解析:[解析]第一方审核,即内部审核,是指由组织自己或以组织的名义进行的,用于管理评审和其他内部目的的审核,可作为组织自我合格声明的基础。在许多情况下,尤其在小型组织内,可由与受审核活动无责任关系的人员进行,以证实独立性。


质量管理体系内部审核问题?

你的问题是比较简单的,可以从以下五个方面进行审核:
1、是否收集并分析了顾客满意程序并将其作为评价质量管理体系业绩的依据之一?
2、有无收集和分析顾客满意程序信息的规定。这些规定是否包括获得信息的时机、职责、方式、内容以及分析信息的方法?
3、这些规定能否保证客观、公正和可信?是否按iso三体系认证中的规定得到了执行?
4、分析中发现顾客满意程度明显下降时,是否采取了纠正措施?
5、纠正措施是否有效?


8.
2.1“顾客满意”条款的检查表:是否建立与顾客沟通的渠道?如何了解顾客满意的信息?监视和测量顾客满意信息的内容是什么?是否合理?频次如何?调查顾客满意信息的实施情况是否符合规定的要求?信息是否进行了统计分析?是否采取了相应的措施?查相应的记录。

查有没有培训计划?查计划的实施?抽样2个,查有无员工的教育培训技能和经验的记录?


质量管理体系内部审核报告?

质量管理体系2016年内部审核报告一 、内部审核的时间:2016年10月18~19日。
二、受审核部门:总经理、管理者代表、行政人事部、质量部、市场营销部、技术部、开发部、设备工程部、采购部、生产部、仓库。
三、内部审核组成员名单:组长:XX第一组:XXX、XXX、XXX、XXX第二组:XXX、XXX、XXX、XXX第三组:XXX、XXX、XXX、XXX
四、内部审核目的
1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求,是否符合ISO 9001:2008标准的要求和适用法律法规的要求,验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性;
2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况,是否在各部门有效展开并得到实施;
3.通过审核进一步验证质量管理体系iso三体系认证的可操作性;
4.检查如何以顾客为关注焦点,顾客满意和与顾客沟通过程,增强满足顾客要求意识。
五、审核范围XX公司XXX的生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。
六、审核依据
1.ISO 9001:2008《质量管理体系要求》标准;
2.公司所策划和制定的质量手册,程序iso三体系认证、作业iso三体系认证、技术规范以及相关规定和准则;
3.公司提供iso三体系认证所适用的法律法规;
4.必要时的相关iso三体系认证销售合同和质量计划。
七、审核方式
1、与较高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况审核组通过查阅记录和现场观察以及面谈,认为各部门责任人对其质量职能清楚,执行较好;在改进建议:


质量管理体系内部审核教程?

不具体,没有办法给你,说详细点,什么质量?机械的还是食品的?还是材料的?


质量管理体系内部审核流程是什么?


1、按质量手册要求,做审核计划,明确审核范围、时间、审核组成员及分工
2、对照审核表,分组逐项审核,填写审核条款、审核发现、符合性、审核依据
3、与不符合项的责任部门沟通确认
4、编写内审报告,运行分析报告
5、总结会,通报内审报告和运行分析报告,管代签字确认
6、不符合项整改跟踪关闭


1、按质量手册要求,做审核计划,明确审核范围、时间、审核组成员及分工
2、对照审核表,分组逐项审核,填写审核条款、审核发现、符合性、审核依据
3、与不符合项的责任部门沟通确认
4、编写内审报告,运行分析报告
5、总结会,通报内审报告和运行分析报告,管代签字确认
6、不符合项整改跟踪关闭

质量管理体系内部审核流程流程图工作流程
一、内部审核时机
1.内部审核每年至少进行1次,间隔不超过12个月;
2.发生严重质量事故;
3.顾客有重大投诉并被确认;
4.决策层、内部结构、隶属关系、质量方针和质量目标或iso三体系认证有较大变动时;
5.总经理认为必要时;
6.认证咨询机构提出监督审核前。
二、内部审核计划编制
1.质保部拟定审核目的、审核范围、审核依据;
2.管理者代表指定审核员、任命审核组长,成立内部质量体系审核小组;
3.质保部拟定内审的时间、地点、方法、受审部门及审核要点;iso三体系认证记录责任部门备注编制内审计划
一、输入iso三体系认证、记录
1.上一年度《内部审核计划》
二、输出iso三体系认证、记录
1.内部审核通知书
2.内部审核计划
3.内部审核安排计划表管理者代表质保部计划审批
一、内审计划审批程序
1.质保负责人审核、管理者代表批准。
一、输入iso三体系认证、记录
1.待批准的《内部审核通知书》
2.待批准的《内部审核计划》
3.待批准的《内部审核安排计划表管理者代表》质保部负责
二、输出iso三体系认证、记录
1.已人批准的《内部审核通知书》
2.已批准的《内部审核计划》
3.已批准的《内部审核安排计划表》计划分发、准备内审资料
一、计划分发与资料准备
1.质保部负责《内部审核计划》、《内部审核通知书》与《内部审核安排计划表》批准后发至公司各部门及相关人员;
2.各部门根据内部审核要求,准备迎审资料;
4.内审小组编制《首、末次会议签到表》、《内审检查表》一


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